一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省卫生计生委下设20个职能处室。44个二级部门预算单位,其中参公单位2个,公益一类单位18个,公益二类单位24个。
省卫生计生委主要职能是贯彻落实国家卫生计生政策,促进广东卫生计生事业的发展,依法指导和管理卫生计生事务。
(二)人员构成情况
省卫生计生委编制人员共19,785人,其中:行政编制184人(含省纪委、监察厅派驻省卫生计生委纪检组、监察室编制9人),依照公务员管理核拨事业编制396人,非依照公务员管理核拨事业编制1,998人,核补事业编制17,207人(含医疗机构事业编制16,775人)。离退休人员共4,824人。
(三)预算年度的主要工作任务
2016年主要工作任务:落实省委省政府建设卫生强省、打造健康广东发展战略部署,实施强基创优行动计划;推动医改纵深发展,加快推进公立医院改革;继续抓好计划生育工作,完善实施“全面两孩”政策配套措施;加强公共卫生工作;增强疾病预防控制能力,做好食品安全标准和风险监测评估工作;提升医疗管理服务水平。
二、部门预算编制收入说明
2016年收入预算147,224.37万元(不含医疗机构业务收入),比上年增加了2,420.68万元,上升1.67%。其中:公共预算拨款99,839.75万元、财政专户拨款14,723.89万元、其他资金32,660.73万元。
三、公共预算拨款支出说明
2016年公共预算拨款支出预算99,839.75万元,比上年增加12,440.4万元。按用途具体划分如下:
基本支出预算71,403.18万元(其中:工资福利支出30,173.36万元,对个人和家庭的补助支出34,193.31万元,商品和服务支出5,981.51万元,其他资本性支出等支出1,055万元),占71.52%,比上年增加3,834.83万元,上升5.68%。
项目支出预算28,436.57万元,占28.48%,比上年增加8,605.57万元,上升43.39%,主要原因是2016年将需在年中追加的预算经费调整至年初部门预算安排。
四、“三公”经费预算说明
“三公”经费是指省卫生计生委本级及委管预算单位的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出。2016年部门预算中委本级及委管预算单位“三公”经费共844.64万元,其中:因公出国(境)费123万元(比2015年130.5万元减少7.5万元,下降5.75%);公务接待费183.1万元(比2015年269.55万元减少86.45万元,下降32.07%);公务用车运行维护费538.54万元(比2015年553.9万元减少15.36万元,下降2.77%)、公务用车购置费无预算。
附件: 2016年部门预算公开报表
省卫生计生委
2016年2月19日