收 支 预 算 总 表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2011年预算 |
项 目 |
2011年预算 |
一、预算拨款 |
56,824.69 |
一、一般公共服务 |
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一般预算 |
56,824.69 |
二、外交 |
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基金预算拨款 |
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三、国防 |
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二、预算外收入 |
7,263.00 |
四、公共安全 |
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事业性收入 |
7,263.00 |
五、教育 |
10,668.00 |
主管部门集中收入 |
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六、科学技术 |
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纳入预算外管理的政府性基金收入 |
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七、文化体育与传媒 |
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其他预算外收入 |
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八、社会保障和就业 |
4,015.33 |
三、事业收入(不含预算外收入) |
470.00 |
九、社会保险基金支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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十、医疗卫生 |
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五、其他收入 |
112.00 |
十一、环境保护 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
50,385.48 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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十六、商业服务业等事务 |
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十七、金融监管等事务支出 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资管理事务 |
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二十二、储备事务支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、国债还本付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
64,669.69 |
本 年 支 出 合 计 |
65,068.81 |
六、上级补助收入 |
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结转下年 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
399.12 |
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九、上年结余、结存 |
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其中:一般预算拨款 |
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基金预算拨款 |
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其他结转 |
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收 入 总 计 |
65,068.81 |
支 出 总 计 |
65,068.81 |
部门财政拨款支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
6 |
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合计 |
56,824.69 |
25,453.69 |
31,371.00 |
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205 |
教育 |
3,355.00 |
3,355.00 |
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20503 |
职业教育 |
3,355.00 |
3,355.00 |
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208 |
社会保障和就业 |
4,015.33 |
4,015.33 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
4,015.33 |
4,015.33 |
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213 |
农林水事务 |
49,454.36 |
18,083.36 |
31,371.00 |
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21303 |
水利 |
49,454.36 |
18,083.36 |
31,371.00 |
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