目 录
第一部分 省政府发展研究中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 省政府发展研究中心2017年度部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
八、2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、2017年政府性基金预算支出情况表
十、2017年部门预算项目支出预算表
第三部分 省政府发展研究中心2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 省政府发展研究中心概况
一、主要职能
(一)组织和协调有关方面的研究力量,就全省发展中的重大问题以及热点、难点问题进行研究,为省委、省政府提供决策咨询和政策建议。
(二)组织协调有关方面的力量,起草省委、省政府重大决策性文件和其他重要文稿。
(三)组织专家学者和实际工作者,开展对省委、省政府重大决策的咨询和跟踪反馈,组织重大决策咨询研究课题的招标管理工作。
(四)加强对全省农村改革试验区试点的研究工作。
(五)收集、分析与我省改革开放和现代化建设有关的省际、港澳台和国外有关的信息资料。
(六)承办省委、省政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
省政府发展研究中心部门预算只是省政府发展研究中心本部。下属单位广东经济杂志社为自收自支的事业单位,实行企业会计制度,没有财政拨款,按照财政政策和省财政厅的有关要求,不纳入部门预算单位范围。
第二部分 省政府发展研究中心2017年度部门预算报表
见附件。
第三部分 省政府发展研究中心2017年部门预算情况说明
一、关于2017年收支总体情况的说明。
省政府发展研究中心2017年度收支预算总计2,264.78万元。与2016年相比,收、支总计各增加80.55万元,增长3.69%。主要原因:其他资金安排102.5万元,同比2016年增加102.5万元。
二、关于2017年收入总体情况说明。
2017年收入合计2,264.78万元,其中财政拨款收入2,162.28万元,占总收入的95.48%;其他收入102.5万元,占总收入的4.52%。
三、关于2017年支出总体情况说明。
2017年支出2,264.78万元,其中基本支出1,588.78万元,占总支出的70.16%;项目支出676万元,占总支出的29.84%。
四、关于2017年财政拨款收支总体情况说明。
2017年财政拨款收支总预算2162.28万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少21.95万元,降低1.01%。主要原因:项目经费减少117万元。
五、关于2017年一般公共预算支出情况说明。
2017年一般公共预算支出2162.28万元,其中基本支出1586.28万元、项目支出576万元。具体安排情况如下:
(一)科学技术支出(类)1977.55万元,其中社会科学研究机构(款)1401.55万元、社会科学研究(款)576万元。
(二)社会保障和就业支出(类)184.73万元,其中事业单位离退休(款)184.73万元。
六、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明。
2017年度财政拨款基本支出1586.28万元,其中人员经费1439.98万元,主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费146.3万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于2017年一般公共预算项目支出情况说明。
2017年财政拨款项目支出576万元,其中决策咨询450万元、课题研究47.15万元、《广东》年刊56.05万元、《广东发展蓝皮书》22.8万元,比2016年预算数减少117万元。
八、关于2017年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算情况说明。
省政府发展研究中心2017年一般公共预算安排行政经费1256.65万元,比2016年预算数减少205.63万元,降低14.07%。主要原因严格贯彻落实省委、省政府厉行节约的要求,从严安排一般性支出,大力压缩行政经费支出。
2017年“三公”经费财政拨款预算73万元,比2016年预算数减少59万元,主要是公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费50万元,与2016年预算数相同。
(二)公务用车购置及运行维护费15.75万元,其中公务用车购置费0万元,与2016年预算数相同;公务用车运行维护费15.75万元,比2016年预算数减少49.25万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是公务用车改革后,公务车辆由15辆减少为3辆,相应减少车辆运行维护费支出。
(三)公务接待费7.25万元,比2016年预算数减少9.75万元。主要原因是严格执行《365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365党政机关国内公务接待管理办法》等规定,严格按标准安排公务活动,严格控制接待批次和陪同人数,切实做到厉行节约、反对铺张浪费。
九、关于2017年政府性基金预算支出情况说明。
2017年预算中没有安排政府性基金支出。
十、关于2017年部门预算基本支出预算情况说明。
2017年基本支出预算数1588.78万元,其中一般公共预算1586.28万元、其他资金2.5万元。一般公共预算基本支出中工资和福利支出780.3万元、商品和服务支出146.8万元、对个人和家庭的补助659.68万元、其他资本性等支出2万元。
十一、关于2017年部门预算项目支出预算情况说明。
2017年部门预算项目支出预算数676万元,其中一般公共预算576万元、其他资金100万元。具体项目支出是:决策咨询专项费450万元、课题研究专项费147.15万元、《广东发展蓝皮书》专项经费22.8万元、《广东》年刊专项经费56.05万元。
十二、关于国有资本经营预算收支情况说明。
2017年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。
十三、机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费148.8万元,比2016年预算数减少104.83万元,降低41.34%。主要原因是严格贯彻落实省委、省政府厉行节约的要求,从严安排一般性支出,大力压缩行政经费支出。
十四、政府采购支出说明。
2017年本部门政府采购支出总额29.55万元,其中:政府采购货物支出20.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.5万元。
十五、国有资产占用情况。
本部门2016年末资产总额2324.94万元,其中公务车辆3辆,账面原值78.73万元;大型设备一体机2台,账面原值49.54万元;其他资产2196.67万元。
十六、预算绩效情况说明。
一是组织协调有关方面的力量,围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念、供给侧结构性改革及广东经济社会发展若干重大问题等重点课题研究。二是完成10-18个重大决策咨询课题立项、公开招标或委托研究工作。三是组织召开省长与专家座谈会,并形成会议综述材料和专家发言精要,为省委、省政府决策服务。四是完成省委、省政府交办的文件起草,领导讲话稿等40-50份,《研究报告》40-50篇,《领导参阅》130-150篇。五是组织决策咨询委员专家调研、考察、座谈会等,形成考察报告及政策建议。六是完成省委、省政府交办的重大行政决策专家咨询论证工作。七是完成决策咨询研究成果汇编和发展研究等内刊编辑出版工作。八是编辑出版《广东发展蓝皮书》800册,介绍广东上一年的经济、社会等各领域发展情况,对下一年度经济发展进行预测,为省委、省政府领导和有关部门提供决策依据。九是编辑出版《广东》年刊3000册,主要为省委、省政府向国外、省外宣传介绍广东经济社会发展取得重大成就等,增强新型智库的社会影响力。
第四部分 名词解释
1.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指本部门(365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365人民政府发展研究中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指本部门组织开展决策咨询、课题研究、编辑出版《广东》和《广东发展蓝皮书》等专项工作的项目支出。
3.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):指本部门2014年新增离退休人员增发补贴支出。
4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他社会科学支出(项):指本部门组织开展粤港澳科技合作与服务研究专项工作的项目支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指本部门离退休人员离退休费及公用经费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指本部门离退休人员住房改革补贴支出等。
7.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)是:本部门开展现代渔港体制机制、政策创新及规划布局研究和“三农”重大问题研究的项目支出。
8.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指本部门开展招商引资相关问题研究的项目支出。
9.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):指本部门参与省财政厅国际债务处国际金融组织贷款项目招商引资等问题研究的项目支出。
10.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年部门预算公开
发布日期:2017-02-24 浏览次数:-