2016年度365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365发展和改革委员会预算公开
目 录
第一部分 2016年365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365发展和改革委员会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费财政拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分 2016年365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365发展和改革委员会部门预算表
一、收支预算总表
二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表
三、2016年部门预算项目支出预算表
四、2016年部门预算支出明细表(按经济分类)
五、2016年部门预算支出明细表(按功能科目)
六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
第一部分 2016年365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365发展和改革委员会
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省发展改革委的主要职能是:
1.贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案并协调实施,拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;受省人民政府委托向省人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。
2.负责全省经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,统筹协调经济社会发展;研究分析全省和国内外经济形势和发展情况,加强全省国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析,提出政策建议。
3.研究分析财政、金融等方面的情况,参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定,提出投资融资的发展战略和政策建议。
4.承担指导推进经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导和推进经济体制改革试点(试验区)工作。
5.提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责相关价格公共服务工作,负责全省价格监督检查工作。
6.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要省人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排省级财政性投资项目,按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目,核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案;组织实施企业投资项目管理制度改革,简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序,研究制订引导民间投资的政策措施;指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察,协调重大项目建设的重大问题;指导工程咨询业发展。
7.推进经济结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划,组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;拟订地方铁路建设规划及年度计划;负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8.研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划和年度计划,研究提出相关体制改革建议,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局,推动能源消费总量控制,协调粤港澳能源基础设施方面的发展与合作,开展能源对外合作。
9.组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作;承担省对口支援西藏、新疆及援助其他西部地区的有关工作。
10.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行,会同有关部门管理省级粮食等重要物资储备。
11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
12.推进可持续发展战略,负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题,牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案,综合协调节能和应对气候变化相关工作;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策,承担省应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作。
13.组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,推进经济动员军民融合式发展,组织实施国民经济动员有关工作。
14.按规定指导和协调招标投标工作,对重大建设项目招标投标进行监督检查。
15.承办省人民政府与国家发展改革委交办的其他事项。
委机关设25个内设机构,包括:办公室、规划处、综合处、经济体制改革处、投资处、利用外资和境外投资处、区域经济处、农村经济处、产业协调处、高技术产业处、资源节约与环境保护处、应对气候变化处、社会发展处、经济贸易处、法规与财金处、价格综合调控处、价格管理处、收费管理处、重点项目处、对口支援处、人事处(与机关党委办公室合署)、国民经济动员办公室(与365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365国防动员委员会综合办公室合署)、重大项目稽察特派员办公室、省综合交通建设管理办公室、省能源局。
列入2016年预算编制的下属单位包括:省发展改革委价格监督检查与反垄断局、省发展改革委机关服务中心、省宏观经济信息分析中心、省产业发展研究院、省价格成本调查队、省发展改革委价格认证中心、省价格监测中心、省海外价格采集分析中心、省价格政务服务中心。
(二)人员构成情况
省发展改革委本部及下属单位实有人数659人,其中在职人员455人,离退休人员204人。
(三)预算年度的主要工作任务
2016年,我委将认真贯彻落实胡春华书记、朱小丹省长在省委十一届六次全会上的重要讲话精神,按照《政府工作报告》的部署,坚持抓大事、谋大局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,主动适应和引领经济发展新常态,围绕“三个定位、两个率先”目标,推动创新驱动发展,着力加强结构性改革,培育新的发展动能,促进经济社会平稳健康发展,推动全省实现“十三五”良好开局。重点抓好以下十方面工作:一是扩大有效投资;二是依靠创新驱动打造经济增长新引擎;三是加快推进供给侧结构性改革;四是加快产业转型升级;五是狠抓经济领域重点改革攻坚;六是统筹推动区域协调发展;七是坚定不移扩大对外开放;八是促进绿色循环低碳发展;九是发挥好价格调控作用;十是提高谋划发展能力和加强队伍建设。
二、收入预算说明
2016年收入预算16,569.78万元,比上年增加1,045.03万元,增长6.73%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将非税收入列入部门预算。其中:一般公共预算拨款16,569.78万元,比上年增加1,155.03万元;其他各项收入0万元,比上年减少110万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算16,569.78万元,比上年增加1,045.03万元,增长6.73%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;二是将非税支出列入部门预算。其中:一般公共预算拨款16,569.78万元,其他资金0万元。
2016年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算11,330.58万元,占68.38%,比上年增加1,080.83万元,增长10.54%。其中:工资福利支出5,085.95万元,对个人和家庭的补助4,385.92万元,商品和服务支出1,853.46万元,其他资本性支出等支出5.25万元;项目支出预算5,239.20万元,占31.62%,比上年增加74.2万元,增长1.44%。
四、“三公”经费财政拨款支出预算说明
2016年省发展改革委本部及下属单位“三公”经费财政拨款支出预算共575.22万元,比上年减少318.83万元,下降35.66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出100万元,与上年预算持平。
2.公务用车购置费支出0万元,比上年减少18万元。下降的原因是2015年7月公车改革,2016年没有公务用车购置预算。
3.公务用车运行费支出259.70万元,比上年减少257.55万元,下降49.79%。下降的原因是2015年7月公车改革,公车数量减少。
4.公务接待费支出215.52万元,比上年减少43.28万元,下降16.72%。下降的原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,减少公务接待。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算说明。
2016年机关运行经费财政拨款支出预算1,711.56万元,比上年增加989.01万元,增长136.88%,主要原因:一是增加了其他交通费支出;二是办公费用价格上涨;三是按实际需求编制当年预算。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中:办公费43.05万元、印刷费21.45万元、咨询费1.74万元、手续费2.58万元、水费19.8万元、电费86.74万元、邮电费72.29万元、物业管理费283.95万元、差旅费40万元、维修(护)费37.98万元、会议费127万元、培训费56.35万元、公务接待费37.32万元、劳务费55.9万元、委托业务费1.45万元、工会经费94.5万元、福利费133.45万元、公务用车运行维护费200万元、其他交通费用347.11万元、其他商品和服务支出47.45万元、办公设备购置1.45万元。
(二)政府采购预算说明。
2016年政府采购财政拨款支出总预算508.15万元。其中:货物类采购442.15万元,占采购总预算的87.01%;服务类采购66万元,占采购总预算的12.99%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日,共有车辆22辆,其中,一般公务用车20辆,一般执法执勤用车2辆。
(四)绩效目标设置情况。
2016年实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年拨款742.2万元。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)“三公”经费:包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2016年部门预算基本支出及其他支出预算表 | ||||||
单位名称:省发展和改革委员会 | 单位:万元 | |||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,330.58 | 11,330.58 | 11,330.58 |
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省发改委本部 | 9,054.22 | 9,054.22 | 9,054.22 |
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基本支出 | 9,054.22 | 9,054.22 | 9,054.22 |
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工资福利支出 | 3,990.15 | 3,990.15 | 3,990.15 |
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商品和服务支出 | 1,433.87 | 1,433.87 | 1,433.87 |
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对个人和家庭的补助支出 | 3,630.20 | 3,630.20 | 3,630.20 |
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省产业发展研究院 | 358.60 | 358.60 | 358.60 |
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基本支出 | 358.60 | 358.60 | 358.60 |
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工资福利支出 | 182.21 | 182.21 | 182.21 |
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商品和服务支出 | 53.15 | 53.15 | 53.15 |
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对个人和家庭的补助支出 | 123.24 | 123.24 | 123.24 |
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365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365宏观经济信息分析中心 | 344.10 | 344.10 | 344.10 |
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基本支出 | 344.10 | 344.10 | 344.10 |
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工资福利支出 | 191.36 | 191.36 | 191.36 |
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商品和服务支出 | 56.40 | 56.40 | 56.40 |
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对个人和家庭的补助支出 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |
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其他资本性等支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
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省价格成本调查队 | 348.64 | 348.64 | 348.64 |
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基本支出 | 348.64 | 348.64 | 348.64 |
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工资福利支出 | 161.87 | 161.87 | 161.87 |
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商品和服务支出 | 69.28 | 69.28 | 69.28 |
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对个人和家庭的补助支出 | 117.49 | 117.49 | 117.49 |
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省价格监测中心 | 690.66 | 690.66 | 690.66 |
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基本支出 | 690.66 | 690.66 | 690.66 |
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工资福利支出 | 298.75 | 298.75 | 298.75 |
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商品和服务支出 | 136.06 | 136.06 | 136.06 |
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对个人和家庭的补助支出 | 254.40 | 254.40 | 254.40 |
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其他资本性等支出 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
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省价格认证中心 | 334.96 | 334.96 | 334.96 |
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基本支出 | 334.96 | 334.96 | 334.96 |
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工资福利支出 | 162.38 | 162.38 | 162.38 |
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商品和服务支出 | 70.90 | 70.90 | 70.90 |
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对个人和家庭的补助支出 | 101.68 | 101.68 | 101.68 |
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省海外价格采集分析中心 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
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基本支出 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
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工资福利支出 | 47.31 | 47.31 | 47.31 |
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商品和服务支出 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |
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对个人和家庭的补助支出 | 31.65 | 31.65 | 31.65 |
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省价格政务服务中心 | 105.84 | 105.84 | 105.84 |
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基本支出 | 105.84 | 105.84 | 105.84 |
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工资福利支出 | 51.92 | 51.92 | 51.92 |
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商品和服务支出 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
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对个人和家庭的补助支出 | 34.72 | 34.72 | 34.72 |
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2016年部门预算项目支出预算表 | |||||||
单位名称:省发展和改革委员会 | 单位:万元 | ||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,239.20 | 5,239.20 | 5,239.20 |
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省发改委本部 | 2,891.00 | 2,891.00 | 2,891.00 |
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市场价格监管专项经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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反价格垄断调查执法专项经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
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编制《365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365经济体制改革报告》 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
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泛珠秘书处专项工作经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
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公路客运管理专项经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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行政事业性收费项目评估专项经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
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依法行政工作经费 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
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价格执法经费 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
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省发改委《365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365区域经济发展报告》编制经费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
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省发改委泛珠信息网运行费 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
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省发改委经济动员办业务费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
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稳物价惠民生及价格改革工作经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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省发改委一书一动态一汇编 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
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省发改委重大项目稽察 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
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财政金融专项工作经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
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信息系统及网上办事窗口运行维护费用 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
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医药价格专项经费 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
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综合服务窗口专项经费 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
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省发改委国际咨询会 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
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省发改委业务经费 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
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农产品进口关税配额初审、监管专项工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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工程咨询单位资格认定初审工作费用 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
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国际金融组织贷款项目协调管理费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
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省产业发展研究院 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
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人口与产业发展监测和研究工作经费 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
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365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365宏观经济信息分析中心 | 1,178.20 | 1,178.20 | 1,178.20 |
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省发展改革综合信息化项目一期工程 | 742.20 | 742.20 | 742.20 |
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| 建设价格执法案件综合管理系统、价格检查移动执法管理系统。 |
社会信用体系建设专项经费 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
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省发展改革综合信息化一期工程项目 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
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省价格成本调查队 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
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政府定价成本监审 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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储备粮价格信息收集经费 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
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农产品价格成本调查工作经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
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省价格监测中心 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
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《广东价格公报》免费赠阅出版专项经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
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价格监测专项经费 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
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市场异常波动价格预警专项经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
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提升广东价格话语权工作经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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价格监测信息网络系统运行维护费用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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省价格认证中心 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
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认证中心涉案财物价格鉴定和复核裁定及价格争议调解专项费 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |
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省海外价格采集分析中心 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
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海外市场价格信息采集专项经费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
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省价格政务服务中心 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
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省价格政务服务中心12358价格服务热线平台专项经费 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |
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2016年部门预算支出明细表(按经济分类) | ||||||
单位名称:省发展和改革委员会 | 单位:万元 | |||||
经济科目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | ||||
合计 | 16,569.78 | 16,569.78 | 16,569.78 |
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工资福利支出 | 5,085.95 | 5,085.95 | 5,085.95 |
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基本工资 | 1,498.90 | 1,498.90 | 1,498.90 |
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津贴补贴 | 2,882.78 | 2,882.78 | 2,882.78 |
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奖金 | 354.03 | 354.03 | 354.03 |
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社会保障缴费 | 66.86 | 66.86 | 66.86 |
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伙食补助费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
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绩效工资 | 159.25 | 159.25 | 159.25 |
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其他工资福利支出 | 103.13 | 103.13 | 103.13 |
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商品和服务支出 | 5,864.86 | 5,864.86 | 5,864.86 |
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办公费 | 291.65 | 291.65 | 291.65 |
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印刷费 | 240.75 | 240.75 | 240.75 |
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咨询费 | 108.74 | 108.74 | 108.74 |
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手续费 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |
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水费 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
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电费 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
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邮电费 | 143.59 | 143.59 | 143.59 |
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物业管理费 | 390.49 | 390.49 | 390.49 |
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差旅费 | 472.40 | 472.40 | 472.40 |
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因公出国(境)费用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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维修(护)费 | 125.14 | 125.14 | 125.14 |
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租赁费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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会议费 | 700.30 | 700.30 | 700.30 |
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培训费 | 303.55 | 303.55 | 303.55 |
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公务接待费 | 215.52 | 215.52 | 215.52 |
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劳务费 | 372.40 | 372.40 | 372.40 |
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委托业务费 | 791.95 | 791.95 | 791.95 |
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工会经费 | 107.60 | 107.60 | 107.60 |
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福利费 | 137.85 | 137.85 | 137.85 |
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公务用车运行维护费 | 259.70 | 259.70 | 259.70 |
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其他交通费用 | 349.11 | 349.11 | 349.11 |
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其他商品和服务支出 | 622.70 | 622.70 | 622.70 |
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对个人和家庭的补助 | 4,385.92 | 4,385.92 | 4,385.92 |
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离休费 | 258.28 | 258.28 | 258.28 |
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退休费 | 25.61 | 25.61 | 25.61 |
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抚恤金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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医疗费 | 44.60 | 44.60 | 44.60 |
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奖励金 | 443.89 | 443.89 | 443.89 |
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住房公积金 | 927.39 | 927.39 | 927.39 |
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购房补贴 | 751.75 | 751.75 | 751.75 |
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其他对个人和家庭的补助支出 | 1,904.40 | 1,904.40 | 1,904.40 |
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其他资本性支出 | 1,233.05 | 1,233.05 | 1,233.05 |
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办公设备购置 | 374.85 | 374.85 | 374.85 |
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信息网络购建 | 858.20 | 858.20 | 858.20 |
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2016年部门预算支出明细表(按功能科目) | ||||||
单位名称:省发展和改革委员会 | 单位:万元 | |||||
功能科目名称 | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | ||||
合计 | 16,569.78 | 16,569.78 | 16,569.78 |
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[201]一般公共服务支出 | 15,239.43 | 15,239.43 | 15,239.43 |
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[20104]发展与改革事务 | 15,239.43 | 15,239.43 | 15,239.43 |
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[2010401]行政运行(发展与改革事务) | 9,467.72 | 9,467.72 | 9,467.72 |
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[2010402]一般行政管理事务(发展与改革事务) | 2,151.20 | 2,151.20 | 2,151.20 |
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[2010404]战略规划与实施 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
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[2010408]物价管理 | 2,589.00 | 2,589.00 | 2,589.00 |
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[2010450]事业运行(发展与改革事务) | 845.51 | 845.51 | 845.51 |
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[2010499]其他发展与改革事务支出 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
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[208]社会保障和就业支出 | 1,017.35 | 1,017.35 | 1,017.35 |
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[20805]行政事业单位离退休 | 1,017.35 | 1,017.35 | 1,017.35 |
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[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 960.76 | 960.76 | 960.76 |
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[2080502]事业单位离退休 | 56.59 | 56.59 | 56.59 |
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[217]金融支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
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[21799]其他金融支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
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[2179901]其他金融支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
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[222]粮油物资储备支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
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[22201]粮油事务 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
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[2220199]其他粮油事务支出 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
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2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称:省发展和改革委员会 | 单位:万元 | |
项目 | 金额 | |
2016年行政经费 | 9,255.68 | |
其中:“三公”经费 | 575.22 | |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 100.00 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 259.70 | |
1.公务用车购置 |
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2.公务用车运行维护费 | 259.70 | |
(三)公务接待费支出 | 215.52 | |
注:行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) | ||
(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | ||
(3)“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |