一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
省发展改革委是负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、发展规划和政策,研究分析经济形势,提出宏观调控建议,推进经济结构战略性调整和升级,指导推进和综合协调经济体制改革,规划重大项目建议和生产力布局的宏观调控部门。列入2013年决算编制的下属单位包括:省发展改革委机关服务中心、省宏观经济信息分析中心、省产业发展研究院。
(二)人员构成情况
2013年全年定编人数290人,其中:行政编制208人;事业编制82人。2013年年末实有在职人员261人(含行政人员203人,事业人员58人);离退休人员103人(含离休人员12人,退休人员91人)。
(三)决算年度的主要工作任务
2013年,我委认真贯彻落实省委、省政府工作部署,紧紧围绕主题主线和“三个定位、两个率先”总目标,坚持稳中求进的工作总基调,综合谋划,改革创新,狠抓落实,全力推进发展改革工作取得了新的成绩。一是认真开展研究分析,努力当好党委、政府参谋助手。二是全力推进重点项目建设,投资管理取得新进展。三是着力优化产业结构,加快绿色发展。四是努力促进区域协调发展,加快推动重大平台建设。五是大力推进重点领域改革,继续深化对外开放。六是积极推动社会事业发展,努力改善民生福祉。
二、收入决算说明
2013年收入决算14,989.9万元,其中:财政拨款收入14,558.94万元,事业收入363.45万元,其他收入67.51万元。
三、支出决算说明
2013年支出决算12,534.94万元,其中:财政拨款支出11,943.83万元。
2013年财政拨款支出按用途划分,基本支出5,388.37万元,占45.11%,其中:工资福利支出2,641.66万元,对个人和家庭的补助2,350.45万元,商品和服务支出396.26万元;项目支出6,555.46万元,占54.89%。
表一:
2013年部门收支决算总表
单位名称:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365发展和改革委员会 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
14,558.94 |
一、一般公共服务 |
10,776.88 |
其中:公共预算拨款 |
|
发展与改革事务 |
10,776.88 |
政府性基金 |
|
行政运行 |
3,779.11 |
二、上级补助收入 |
|
一般行政管理事务 |
1,165.54 |
三、事业收入 |
363.45 |
战略规划与实施 |
873.79 |
其中:财政专户管理资金 |
|
社会事业发展规划 |
793.18 |
四、经营收入 |
|
其他发展与改革事务支出 |
4,165.26 |
五、附属单位缴款 |
|
二、科学技术 |
77.02 |
六、其他收入 |
67.51 |
技术研究与开发 |
77.02 |
|
|
其他技术研究与开发支出 |
77.02 |
|
|
三、社会保障和就业 |
1,085.94 |
|
|
行政事业单位离退休 |
1,085.94 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
947.50 |
|
|
事业单位离退休 |
36.11 |
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
102.33 |
|
|
四、节能环保 |
10.50 |
|
|
能源节约利用 |
10.50 |
|
|
能源节约利用 |
10.50 |
|
|
五、农林水事务 |
127.27 |
|
|
水利 |
127.27 |
|
|
水资源费安排的支出 |
127.27 |
|
|
六、金融监管等事务支出 |
66.01 |
|
|
其他金融监管等事务支出 |
66.01 |
|
|
其他金融监管等事务支出 |
66.01 |
|
|
七、其他支出 |
391.32 |
|
|
其他支出 |
391.32 |
|
|
其他支出 |
391.32 |
本 年 收 入 合 计 |
14,989.90 |
本 年 支 出 合 计 |
12,534.94 |
用事业基金弥补收支差额 |
29.49 |
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
2,521.57 |
年末结转和结余 |
5,006.02 |
合 计 |
17,540.96 |
合 计 |
17,540.96 |
表二:
2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出)
单位名称:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365发展和改革委员会 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共预算支出决算数 |
政府性基金支出决算数 |
备注 |
|
合计 |
5,388.37 |
5,388.37 |
|
|
201 |
一、一般公共服务 |
4,404.76 |
4,404.76 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
4,404.76 |
4,404.76 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
3,779.07 |
3,779.07 |
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
272.97 |
272.97 |
|
|
2010499 |
其他发展和改革事务支出 |
352.72 |
352.72 |
|
|
208 |
二、社会保障和就业 |
983.61 |
983.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
983.61 |
983.61 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
947.50 |
947.50 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
36.11 |
36.11 |
|
|
表三:
2013年部门财政拨款支出决算表(项目支出)
单位名称:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365发展和改革委员会 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
公共预算支出决算数 |
政府性基金支出决算数 |
备注 |
|
合计 |
6,555.46 |
6,555.46 |
|
|
201 |
一、一般公共服务 |
5,781.01 |
5,781.01 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
5,781.01 |
5,781.01 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1,165.54 |
1,165.54 |
|
|
2010404 |
战略规划与实施 |
873.79 |
873.79 |
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
115.00 |
115.00 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
3,626.68 |
3,626.68 |
|
|
206 |
二、科学技术 |
77.02 |
77.02 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
77.02 |
77.02 |
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
77.02 |
77.02 |
|
|
208 |
三、社会保障和就业 |
102.33 |
102.33 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
102.33 |
102.33 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
102.33 |
102.33 |
|
|
211 |
四、节能环保 |
10.50 |
10.50 |
|
|
21110 |
能源节约利用 |
10.50 |
10.50 |
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
10.50 |
10.50 |
|
|
213 |
五、农林水事务 |
127.27 |
127.27 |
|
|
21303 |
水利 |
127.27 |
127.27 |
|
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
127.27 |
127.27 |
|
|
217 |
六、金融监管等事务支出 |
66.01 |
66.01 |
|
|
21799 |
其他金融监管等事务支出 |
66.01 |
66.01 |
|
|
2179901 |
其他金融监管等事务支出 |
66.01 |
66.01 |
|
|
229 |
七、其他支出 |
391.32 |
391.32 |
|
|
22999 |
其他支出 |
391.32 |
391.32 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
391.32 |
391.32 |
|
|
2013年项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共6,555.46万元,有关情况说明如下:
1.一般公共服务决算支出5,781.01万元,比上年决算减少73.28万元,主要支出项目有省对口援助工作办公经费、社会信用体系建设工作经费、省级政府投资项目委托评估费用、重大课题研究、节能评估文件委托评审费用等。
2.科学技术决算支出77.02万元,比上年决算减少79.56万元,主要支出项目是新能源汽车项目资金。
3.社会保障和就业决算支出102.33万元,比上年决算增加102.33万元,主要支出项目是离退休人员住房改革资金。
4.节能环保决算支出 10.5万元,比上年决算减少295万元,主要支出项目是节能先进奖励。
5.农林水事务决算支出127.27万元,比上年决算减少142.02万元,主要支出项目是水利项目评估。
6.金融监管等事务决算支出66.01万元,比上年决算减少76.06万元,主要支出项目是国际金融组织贷款项目协调管理费。
7.其他决算支出391.32万元,比上年决算减少332.78万元,主要支出项目有鲁朗国际旅游小镇及相关项目首席顾问费等。
表四:
2013年“三公经费”财政拨款支出决算表
单位名称:365bet提款多久到_篮球体育比分365_下载bst365发展和改革委员会 单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
463.20 |
17.48 |
366.42 |
79.30 |
2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明
2013年“三公经费”财政拨款支出共463.2万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出17.48万元。主要包括参加华沙气候大会“中国角”系列边会、考察城市新区建设等支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出366.42万元。主要是用于工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费及交通用车租用费等支出。
3.公务接待费支出79.3万元。主要是按规定开支的各类公务接待(内、外宾接待)费用。包括国际访问、大型活动及外省市学习交流等。